Netti, Rismawati and Dr. Mardiah, Kenamon, S.E., M.Si. and Eka, Meiliya Dona, S.E., M.Si. (2023) PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (Studi Kasus BKAD Kabupaten OKU). Other thesis, Universitas Baturaja.
COVER Netti Rismawati 1813003.pdf
Download (1MB)
ABSTRACT Netti Rismawati1813003.pdf
Download (277kB)
BAB I Netti Rismawati.pdf
Download (329kB)
BAB II Netti Rismawati 1813003.pdf
Download (452kB)
BAB III Netti Rismawati 1813003.pdf
Download (372kB)
BAB IV Netti Rismawati 1813003.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (265kB)
BAB V Netti Rismawati 1813003.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (780kB)
BAB VI Netti Rismawati 1813003.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (169kB)
DAFTAR PUSTAKA NETTI Rismawati 1813003.pdf
Download (366kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten OKU studi Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil analisis secara parsial ada pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten OKU dengan nilai t hitung sebesar 3,391. Variabel good coorporate governance ada pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten OKU dengan nilai t hitung sebesar 2,342. Secara simultan didapatkan ada pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten OKU. Koefisien determinasi (R2) yang diperoleh sebesar 0,873. Hal ini menunjukkan berarti sumbangan pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten OKU sebesar 87,3% sedangkan sisanya 12,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini yaitu yaitu pengukuran kinerja dan etika auditor.
Kata Kunci : Pengendalian Internal,Good Corporate Governance,Fraud
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Universitas Baturaja > Jurnal > FEB > Akuntansi UBR > Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Yudith Unbara |
Date Deposited: | 18 Jan 2024 13:33 |
Last Modified: | 18 Jan 2024 13:33 |
URI: | http://repository.unbara.ac.id/id/eprint/1880 |